目录:
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
一、主要职责
1.为入伍军人提供接待转运服务
2.入伍新兵接待转运与食宿提供
3.退伍军人接待转运与食宿提供
4.相关社会服务
二、机构设置情况
市花园接兵站属于正科级事业单位,公益一类。核定全额拨款事业编制人员7名。核定领导职数2名,其中正科级1名,副科级1名,内设科室为:政策法规科、财务科。
三、预算编报情况
预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。
2022年预算总收入78.58万元,其中:一般公共预算拨款收入78.58万元。
2022年预算总支出78.58万元,其中:一般公共预算拨款收入78.58万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入78.58万元比2021年增加7.16万元。主要原因:财政对于事业单位公用经费补助。
2022年预算支出78.58万元比2021年增加7.16万元。主要原因:财政对于事业单位公用经费补助。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市花园接兵站2022年运行经费7.74万元,主要包括:办公费7 万元、工会经费 0.74 万元。财政对于事业单位公用经费补助。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算 0 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,因公出国(境)人数 0 人;公务接待费0 万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费 0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比无变化。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算0万元,与上年相比无变化。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,孝感市花园接兵站资产总计4.91万元。其中:流动资金4.67万元,占总资产比重95.11%;固定资产0.24万元,占总资产比重4.89%。
截至2021年12月31日孝感市花园接兵站固定资产 0.24万元。其中:房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类 0 万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 0.24 万元、专用设备类0万元。比上年增长0.24万元,主要是新购置通用设备。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
无
十、政府性基金编制情况
无
名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。